Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Источники финансирования. Достаточность (недостаточность) финансирования
Учреждение финансируется за счет средств бюджетных учреждений (субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, средств от иной, приносящей доход деятельности,). В течение 2015г. утверждено плановых назначений субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели – 36901, 50 тыс.руб., поступило 36655, 18 тыс.руб., которые были израсходованы строго по целевому назначению. Исполнено плановых назначений – 36752, 11 тыс.руб. План поступлений от оказания услуг для юридических и физических лиц, осуществляемых на платной основе и поступлений от иной приносящей доход деятельности в 2015г. составил 6312, 69 тыс.руб., поступило 6121, 22 тыс.руб. Исполнено плановых назначений – 6530, 05 тыс.руб. Все денежные средства использованы по целевому назначению согласно утвержденному плану Финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год. Для повышения эффективности работы учреждения и укрепления материально- технической базы необходимы следующие меры: 1. учитывая, что здание школы находится в эксплуатации 25 лет, нужно произвести косметический ремонт фасада здания, подъездных путей к школе. 2. учитывая санитарно-гигиенические требования, необходимо произвести текущий ремонт учебных классов, коридора; 3. согласно проведенным работам по энергетическому обследованию и замерам (энергоаудит), необходимо произвести демонтаж декоративных экранов с отопительных приборов и смонтировать отражающие экраны за прибором отопления, провести реставрацию алюминиевых конструкций окон на предмет герметизации примыканий рам и стекол в местах интенсивного использования, использовать теплоотражающую пленку для снижения теплопроводности остекления витражей, произвести утепление фасадов, что позволит снизить тепловые потери через стены здания; 4. в целях выполнения антитеррористических мероприятий необходимо приобретение и установка системы видеонаблюдения, частично система установлена по периметру школы в количестве 5 камер; 5. необходим ремонт системы АПС и охранной сигнализации (вышел срок гарантийной работы оборудования 10 лет, изменились требования Норм); 6. приобретение компьютерной техники и оргтехники для административно-хозяйственного персонала; 7. необходимо проведение специальной оценки условий труда (20 рабочих мест); 8. требуется пополнение школы музыкальными инструментами для результативной работы отделения духовых и народных инструментов с целью комплектования духового оркестра, оркестра народных инструментов, что позволило учащимся активно готовиться к выступлениям на городских, региональных и всероссийских конкурсах. Для решения изложенных проблемных вопросов в пунктах 3, 4, 5 необходимо дополнительное бюджетное финансирование.
|