Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Внутренние аудиты СМК за 2014 год






5.1.1 Внутренние аудиты СМК проводились в соответствии с утвержденной Программой проведения внутренних аудитов СМК в ОАО «ГМЗ» на 2014 год (приказ № 1270 от 12.12.2013). Всего в 2014 году было проведено 33 плановые проверки. Оформлено 13 актов о несоответствии и 8 о замечании.

5.1.2 Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 9.

5.1.3 30 % выявленных несоответствий относится к процессу закупок, так же 30 % относится к процессу управления документацией.

5.1.4 Результативность процесса внутреннего аудита определяем по следующим критериям:

- Выполнение программы проведения внутренних аудитов на 100%;

- Не более 20% повторяющихся несоответствий:

Повторяющиеся несоответствия – это те несоответствия, которые были выявлены в прошлый период в конкретном подразделении и повторились в отчетный период в этом же подразделении.

Общее количество несоответствий – это количество несоответствий, выявленных во всех подразделениях, в отчетный период.

- Не менее 75 % выполненных в срок актов о несоответствии:

5.1.5 В 2014 году повторяющихся несоответствий не было. 2 несоответствия из 13 выявленных были устранены позже установленного срока, следовательно, доля выполненных в срок Актов составила 85 %.

5.1.6 В декабре 2014 года была проведена оценка работы внутренних аудиторов за 2014 год. Результаты представлены в таблицах 10 и 11.

Выводы: Процесс результативен, так как:

- программы проведения внутренних аудитов на 2014 год выполнена на 100%;

- повторяющиеся несоответствия отсутствуют;

- доля выполненных Актов о несоответствии составила 85 % (норматив до 75 %).


Таблица 9 - Результаты внутренних аудитов в ОАО «ГМЗ» в 2014 г.

№ п/п Проверяемое подразделение/процесс Проверяемые процессы СМК (пункты МС ИСО 9001-2008) Количество несоответствий
4.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Всего несоответствий Всего устраненных Устраненные в установленные сроки Всего не устраненных
  Уч. произв. стали мартеновского цеха       +     +         + +                 +   +   +         +                
  Ремонтно-механический цех     + +     +         + +                         +                     - - -
  Отдел главного метролога       +     +                                                                
  Котельный цех     + +     +         + +                         +     +               - - -
  Отдел технического контроля     + +     +     +                     + +       +           +   +          
  Сортопрокатный цех     + +     +         + +                 +   +   +       + +     +     - - -
  Отдел главного энергетика     + +     +       + +             + + +               +               - - -
  Лаборатория защиты водо-воздушного бассейна     + +     +       + + +                         +                     - - -
  Процесс «Управление несоответствующей продукцией»                                                                              
  Проектно-технический отдел     + +     +                       +                                   - - -
  Отдел охраны труда и промышленной безопасности       +     +     +   + +                                     + + +         -
  Служба складского хозяйства ОМТС     + +     +                           +       + +         +           - - -
  ОРиПШ, ЧЛО мартеновского цеха     + +     +         +                   +               + +           - - -
  Отдел материально-технического снабжения     + +     +             +           + +                                    
  Технологическое бюро     + +                     + +   +         +                 +         - - -
  Железнодорожный цех     + +     +     + + + + +               +                             - - -
  Отдел сбыта     + +     +             + + + +                                       - - -
  Участок производства шаров d 30-120 ШПЦ       +     +         + + +               +   +   +       + +                
  Участок производства шаров d 20-25 ШПЦ     + +     +         + + +               +   +   +       + +           - - -
№ п/п Проверяемое подразделение/процесс Проверяемые процессы СМК (пункты МС ИСО 9001-2008) Количество несоответствий
4.1, 4.2.1, 5.1, 5.4, 8.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 Всего несоответствий Всего устраненных Устраненные в установленные сроки Всего не устраненных
  Отдел автоматизированных систем управления     + + + + + +       +                                                 - - -
  Отдел персонала     + +     +     + +                                         +         - - -
  Отдел охраны окружающей среды     + +     +                                                   + + +   - - -
  Процесс «Закупки и выбор поставщиков»                                         +                                    
  Автотранспортный цех     + +     +         + + +               +       +                     - - -
  Отдел главного механика     + +     +         + +           + + +                               - - -
  Процесс «Управление оборудованием для мониторинга и измерений»                                                                              
  Отдел организации труда и заработной платы     + +     +                                                           - - -
  Отдел хозяйственного обеспечения     + +     + +                                                         - - -
  Производственно-диспетчерский отдел     + +     + +           +                                             - - -
  Центральная заводская лаборатория   + + + + + +     +                       +   +   +       +             - - -
  Ст. инж. по СМК и стандартизации + + +   + +   + +                                     + +     + + + +   - - -
  Юридический отдел     + +     +                   +                                       - - -
  Планово-экономический отдел     + +     +             +                                   +         - - -
  ИТОГО                                                                              

Примечание:

+ - процесс проверен и требования выполняются;

1, 2, 3…n – количество несоответствий по процессу.

 

Таблица 10 – Оценка работы внутренних аудиторов за 2014 год

ФИО Должность, подразделение Стаж работы на ОАО «ГМЗ» Образование, специальность Обучение СМК, часов Количество участий в аудитах Количество выявленных несоответствий % выполнения К и КД в срок % результативно выполненных КД Количество замечаний Доля аудитов цехов Доля аудитов отделов
всего Рук-ем гр. ВА   всего   всего   всего   всего   Весь период   Весь период  
Б.А. Воробей   Ст. менеджер отдела сбыта 5 лет и 2 мес Высшее, экономист                                
О.С. Драгунов   Ведущий инженер –конструктор ПТО 14 лет Высшее, инженер-механик                                
А.С. Климов   Калибровщик тех. бюро 6 лет и 5 мес Высшее, инженер по спец. Обработка металлов давлением                                
М.С. Кочепасов Мастер, занятый на ГУР ШПЦ 13 лет Высшее, инженер по спец. Обработка металлов давлением             - - - -            
А.А. Манина   Ст. инж. по СМК и стандартизации 4 года и 5 мес Высшее, инженер-менеджер по спец. Управление качеством                                
Д.О. Мурзаков   Начальник участка КИП ОГМет 13 лет Высшее, инженер по специальности Электроснабжение               -   -            
М.С. Мутылин Инженер по РЭЗиС (ОГМ) 4 года и 3 мес Среднее профессиональное, техник-строитель                                
С.Н. Смирнов   Контрольный мастер ОТК 19 лет Высшее, инженер-механик               -   -            
Ю.В.Смоленинова   Экономист ПЭО 7 лет Высшее, экономист               -   -            
И.Л. Силантьева Начальник лаборатории (ОТК) 12 лет и 9 мес Инженер по спец. химик-механик             - - - -            
Ю.Ю. Титов   Начальник тех. бюро 18 лет Высшее, инженер-конструктор               -   -            

 

«всего» – обозначает период с 2007 по 2014 гг.;

ВА – внутренний аудит

Таблица 11 – Оценка работы внутренних аудиторов

ФИО           Премия за 2014 (за результаты работы)
Количество аудитов Выявлено несоответствий Количество аудитов Выявлено несоответствий Количество аудитов Выявлено несоответствий Количество аудитов Выявлено несоответствий Количество аудитов Выявлено несоответствий
Б.А. Воробей                        
О.С. Драгунов                        
А.С. Климов                        
М.С. Кочепасов - - - - - - - -      
А.А. Манина   - -                  
Д.О. Мурзаков                        
М.С. Мутылин - - - - - - - -      
С.Н. Смирнов                        
Ю.В.Смоленинова                        
И.Л. Силантьева - - - - - - - -      
Ю.Ю. Титов                        

 







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.