Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Бухгалтерский баланс

  на 1 апреля     г. Коды  
  Форма № 1 по ОКУД    
  Дата (год, месяц, число)        
  Организация   по ОКПО    
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН    
  Вид деятельности   по ОКВЭД    
  Организационно-правовая форма/форма собственности          
    поОКОПФ/ОКФС    
  Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385  
  Местонахождение (адрес)        
  Дата утверждения    
  Дата отправки (принятия)    
Актив Код по- казателя На начало отчетного года На конец отчет- ного периода
       
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы      
Основные средства   985, 600 964, 800
Незавершенное строительство      
Доходные вложения в материальные ценности      
Долгосрочные финансовые вложения      
Отложенные налоговые активы      
Прочие внеоборотные активы      
Итого по разделу I   985, 600 964, 800
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы   387, 160 324, 660
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности   387, 160 324, 660
животные на выращивании и откорме      
затраты в незавершенном производстве      
готовая продукция и товары для перепродажи      
товары отгруженные      
расходы будущих периодов      
прочие запасы и затраты      
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)      
в том числе покупатели и заказчики      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   29, 880 102, 880
в том числе покупатели и заказчики   28, 800 101, 800
Краткосрочные финансовые вложения      
Денежные средства   191, 920 185, 604
Прочие оборотные активы      
Итого по разделу II   608, 960 613, 144
БАЛАНС   1594, 560 1577, 944
                                               

Форма 0710001 с. 2

Пассив Код по- казателя На начало отчетного периода На конец отчет- ного периода
       
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал   1270, 000 1270, 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров   () ()
Добавочный капитал      
Резервный капитал      
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством      
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   50, 000 56, 424
Итого по разделу III   1320, 000 1326, 424
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты      
Отложенные налоговые обязательства      
Прочие долгосрочные обязательства      
Итого по разделу IV      
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты   20, 800 38, 300
Кредиторская задолженность   202, 240 161, 700
в том числе: поставщики и подрядчики   23, 480  
задолженность перед персоналом организации   164, 000 161, 700
задолженность перед государственными внебюджетными фондами   6, 240 -
задолженность по налогам и сборам   8, 520 -
прочие кредиторы      
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов      
Доходы будущих периодов   51, 520 51, 520
Резервы предстоящих расходов      
Прочие краткосрочные обязательства      
Итого по разделу V   274, 560 251, 520
БАЛАНС   1594, 560 1577, 944
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах      
Арендованные основные средства      
в том числе по лизингу      
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение      
Товары, принятые на комиссию      
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов      
Обеспечения обязательств и платежей полученные      
Обеспечения обязательств и платежей выданные      
Износ жилищного фонда      
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов      
Нематериальные активы, полученные в пользование      
       

 

Руководитель       Главный      
  (подпись)   (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)   (расшифровка подписи)

 

  «   »       г.
  Схемы счетов синтетического учета.  
  счет 50      
  Дт   Кт  
с-        
9.   9.    
         
         
с-        
                       
  счет 51    
  Дт   Кт
с-   9.  
11.   11. 194040, 17
    11.  
    11.  
      780816, 17
с- 185163, 83    
  счет 01    
  Дт   Кт
с-      
       
       
       
       
с-      
  счет 02  
  Дт Кт
    с- 1445600
12. 20800
   
     
     
    с- 1466400
счет 80  
Дт Кт
  с- 1270000
   
   
   
   
  с- 1270000
  счет 60    
  Дт   Кт
       
11. 4.  
    5.  
       
  х   х
счет 66    
Дт   Кт
  с-  
  11.  
     
     
     
  с-  
  счет 62    
  Дт   Кт
с-      
10.   11.  
       
     
с-      
       
  счет 10, 1         счет 10, 3    
  Дт   Кт     Дт   Кт
с-       с-      
5.         2.   2.  
              3.  
                 
с-       с-      
  счет 69    
  Дт   Кт
    с-  
11.   7.  
       
       
  х   х
  счет 70    
  Дт   Кт
    с-  
8.   6.  
       
9.      
       
    с-  
  счет 71     счет 68    
  Дт Кт   Дт   Кт
с-     11. 194040, 17 с-  
          1.  
          1.  
        8.  
          10. 126610, 17
с-     194040, 17   185520, 17
        х   х
  счет 20         счет 26  
  Дт   Кт     Дт   Кт
3.   14.   1. 1.   13.  
6.      
7.         4.      
12.         6.      
13.         7.      
                 
            х   х
         
  х   х  
  счет 90     счет 98  
  Дт Кт   Дт Кт
10. 126610, 17 10. 830000     с- 51520
14. 15.          
6423, 83        
           
  х х     с- 51520
    счет 99    
    Дт   Кт
    с-  
    15. 6423, 83
   
        6423, 83
      с- 56423, 83
  Регистрационный журнал хозяйственных операций за март 2010 года.    
№п/п Содержание операций Корреспонденция счетов Сумма
    Дт Кт руб.
  Начислены налоги за месяц:      
  - земельный налог      
  - транспортный налог      
  По заправочным ведомостям выдано водителям      
  горючее для заправки автомобилей 10, 3 10, 3  
  По путевым листам фактически израсходованное      
  горючее на работу грузовых автомобилей   10, 3  
  Принят счет от поставщика на израсходованную      
  за месяц электроэнергию      
  По счету от поставщика поступили и      
  оприходованы материалы 10, 1    
  По расчетной ведомости начислена зарплата      
  за месяц:      
  - водителям грузовых автомобилей      
  - руководителям и специалистам      
  Согласно ведомости распределения зарплаты      
  начислен единый социальный налог по ставке 26%:      
  - водителям грузовых автомобилей      
  - руководителям и специалистам      
  По расчетной ведомости из зарплаты работников      
  удержан налог на доходы физ.лиц 13%      
  Согласно отчету по кассе значится:      
  - получено по чеку №235728 с расчетного счета на      
  выплату заработной платы      
  - по платежным ведомостям выдана зарплата      
  Предъявлены счета заказчикам за выполненные      
  автоперевозки      
  НДС 18%     126610, 17
  По выпискам из расчетного счета в банке значится:      
  - поступили денежные средства от заказчиков за      
  автоперевозки      
  - зачислен кредит банка      
  - перечислена задолженность поставщикам      
  - перечислено органам социального страхования      
  - перечислено в бюджет     194040, 17
  Начислена амортизация по грузовым автомобилям      
  Списана сумма общехозяйственных расходов за месяц      
  Списана сумма расходов по автоперевозкам за месяц      
  Определение финансового результата (прибыль)     6423, 83
  Итого сумма     4640668, 17
           
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за март 2010 года.
             
№ счета Сальдо на 1 марта 2010 Обороты за месяц Сальдо на 1 апреля 2010
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 " Основные средства"           -
02 " Амортизация основных средств"         -  
10, 1 " Материалы"           -
10, 3 " Топливо"           -
20 " Основное производство"         - -
26 " Общехозяйственные расходы"         - -
50 " Касса"           -
51 " Расчетный счет"       780816, 17 185163, 83 -
60 " Расчеты с поставщиками и подрядчиками"         - -
62 " Расчеты с покупателями и заказчиками"           -
66 " Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"         -  
68 " Расчеты по налогам и сборам"     194040, 17 185520, 17 - -
69 " Расчеты по социальному страхованию"         - -
  70 " Расчеты с персоналом по оплате труда"           -  
71 " Расчеты с подотчетными лицами"           -
80 " Уставный капитал"         -  
90 " Продажи"         - -
98 " Доходы будущих периодов"         -  
99 " Прибыли и убытки"       6423, 83 - 56423, 83
Итого     4640668, 17 4640668, 17 3044343, 83 3044343, 83
                   

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Д до 13, 6 КП, 1.940 м | Новогодние игрушки




© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.